Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/03/2024R$ 428,28
  Total:R$ 428,28
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20244211/04/20240000001R$ 428,28
   Total:R$ 428,28
Código de verificação: 607789