Nota de Empenho: 0037/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000952017/01/2024R$ 279,60
  Total:R$ 279,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243717/01/20240009521R$ 3,35
20243723/01/20240000001R$ 276,25
   Total:R$ 279,60
Código de verificação: 686323