Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001285608/04/2024R$ 732,69
  Total:R$ 732,69
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413512/04/20240000001R$ 732,69
   Total:R$ 732,69
Código de verificação: 939493