Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 3.081,20
  Total:R$ 3.081,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243930/01/20240000001R$ 3.081,20
   Total:R$ 3.081,20
Código de verificação: 551600