Nota de Empenho: 0078/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/02/2024R$ 6.094,87
  Total:R$ 6.094,87
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247809/02/20240000001R$ 6.094,87
   Total:R$ 6.094,87
Código de verificação: 961519