Nota de Empenho: 0162/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/02/2024R$ 6.613,10
  Total:R$ 6.613,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202416209/02/20240000001R$ 6.613,10
   Total:R$ 6.613,10
Código de verificação: 870131