Nota de Empenho: 0223/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/03/2024R$ 9.007,40
  Total:R$ 9.007,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422303/04/20240000001R$ 9.007,40
   Total:R$ 9.007,40
Código de verificação: 217097