Nota de Empenho: 0579/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/05/2024R$ 14.247,51
  Total:R$ 14.247,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202457908/05/20240000001R$ 14.247,51
   Total:R$ 14.247,51
Código de verificação: 262626