Nota de Empenho: 0580/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/05/2024R$ 12.583,42
  Total:R$ 12.583,42
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202458008/05/20240000001R$ 12.583,42
   Total:R$ 12.583,42
Código de verificação: 212495