Nota de Empenho: 0811/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 339,00
Total:
R$ 339,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
811
11/04/2024
0000001
R$ 4,07
2024
811
11/04/2024
0000002
R$ 334,93
Total:
R$ 339,00
Código de verificação:
747557