Nota de Empenho: 0351/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRA DE 02 COLCHAO PHISICAL ULTRA RESISTENTE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 742,50
Total:
R$ 742,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
351
04/03/2024
0000001
R$ 733,59
Total:
R$ 733,59
Código de verificação:
985398