Nota de Empenho: 0469/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000113/03/2024R$ 699,52
  Total:R$ 699,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202446916/04/20240000001R$ 699,52
   Total:R$ 699,52
Código de verificação: 800237