Nota de Empenho: 0709/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A COMPRAS DE MATERIAIS CABO PARA INSTALACAO DE CAMERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOMUPE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 235,00
Total:
R$ 235,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
709
15/05/2024
0000001
R$ 235,00
Total:
R$ 235,00
Código de verificação:
917812