Nota de Empenho: 0753/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEL, UTENSILIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PROCESSO LICITATORIO N? 038 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 016 2023. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 12.407,59
Total:
R$ 12.407,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
753
09/05/2024
0000001
R$ 12.407,59
Total:
R$ 12.407,59
Código de verificação:
887690