Nota de Empenho: 0941/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/06/2024R$ 10.716,38
  Total:R$ 10.716,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202494110/06/20240000001R$ 10.716,38
   Total:R$ 10.716,38
Código de verificação: 216927