Nota de Empenho: 0565/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000118/06/2024R$ 960,00
  Total:R$ 960,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456525/06/20240000001R$ 960,00
   Total:R$ 960,00
Código de verificação: 883183