Nota de Empenho: 1102/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A DIARIA DE MOTORISTA,COM PACIENTES DO TFD E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CIDADE ACIMA DE 320KM...07X120,00CIDADE ABAIXO DE 320KM...07X75,00
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/07/2024
R$ 1.365,00
Total:
R$ 1.365,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1102
04/07/2024
0000001
R$ 1.365,00
Total:
R$ 1.365,00
Código de verificação:
655137