Nota de Empenho: 0425/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?679, NO MES DE JULHO DE 2024. CONFORME LICITACAO N?015 2023 E CONTRATO N?08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/07/2024
R$ 6.316,50
Total:
R$ 6.316,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
425
19/07/2024
0000001
R$ 6.316,50
Total:
R$ 6.316,50
Código de verificação:
112413