Nota de Empenho: 0456/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/07/2024
R$ 796,00
Total:
R$ 796,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
456
26/07/2024
0000001
R$ 796,00
Total:
R$ 796,00
Código de verificação:
356137