Nota de Empenho: 1701/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM A OUTRAS LOCALIDADES, A SERVICO DESTE FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 84,00
Total:
R$ 84,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1701
15/08/2024
0000001
R$ 84,00
Total:
R$ 84,00
Código de verificação:
899296