Nota de Empenho: 1749/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 787
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/08/2024
R$ 4.727,63
Total:
R$ 4.727,63
Código de verificação:
759606