Nota de Empenho: 0539/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/09/2024R$ 3.335,61
  Total:R$ 3.335,61
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202453905/09/20240000001R$ 3.335,61
   Total:R$ 3.335,61
Código de verificação: 177795