Nota de Empenho: 0605/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 23.490
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/08/2024
R$ 9.547,26
Total:
R$ 9.547,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
605
02/08/2024
0000001
R$ 9.547,26
Total:
R$ 9.547,26
Código de verificação:
828035