Nota de Empenho: 0835/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/09/2024R$ 11.224,10
  Total:R$ 11.224,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202483510/09/20240000001R$ 11.224,10
   Total:R$ 11.224,10
Código de verificação: 413907