Nota de Empenho: 0595/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/10/2024R$ 13.255,87
  Total:R$ 13.255,87
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202459503/10/20240000001R$ 13.255,87
   Total:R$ 13.255,87
Código de verificação: 863386