Nota de Empenho: 0715/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL N? 280
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/09/2024
R$ 2.587,80
Total:
R$ 2.587,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
715
04/10/2024
0000001
R$ 2.587,80
Total:
R$ 2.587,80
Código de verificação:
207006