Nota de Empenho: 0820/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/10/2024R$ 17.393,16
  Total:R$ 17.393,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202482031/10/20240000001R$ 17.393,16
   Total:R$ 17.393,16
Código de verificação: 327122