Nota de Empenho: 0265/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/04/2025R$ 11.594,84
  Total:R$ 11.594,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526509/04/20250000001R$ 11.594,84
   Total:R$ 11.594,84
Código de verificação: 777105