Nota de Empenho: 0173/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTO DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (COZINHA COMUNITARIA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025 PMJ. CONFORME CONTRATO N? 70 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/04/2025
R$ 1.407,70
2025
0000002
16/06/2025
R$ 125,60
Total:
R$ 1.533,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
173
30/04/2025
0000001
R$ 1.407,70
Total:
R$ 1.407,70
Código de verificação:
809406