Nota de Empenho: 0621/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 179 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/05/2025
R$ 130,50
Total:
R$ 130,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
621
30/05/2025
0000001
R$ 130,50
Total:
R$ 130,50
Código de verificação:
519412