Nota de Empenho: 0699/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000111/05/2025R$ 262,70
  Total:R$ 262,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569914/05/20250000001R$ 262,70
   Total:R$ 262,70
Código de verificação: 832073