Nota de Empenho: 0938/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000126/05/2025R$ 1.132,80
2025000000204/06/2025R$ 2.358,29
2025000000326/06/2025R$ 2.319,30
  Total:R$ 5.810,39
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202593828/05/20250000001R$ 1.132,80
202593805/06/20250000002R$ 2.358,29
202593830/06/20250000003R$ 2.319,30
   Total:R$ 5.810,39
Código de verificação: 177912