Nota de Empenho: 0175/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003281913/02/2025R$ 3.117,00
  Total:R$ 3.117,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517513/02/20250032820R$ 37,40
202517517/02/20250000001R$ 3.079,60
   Total:R$ 3.117,00
Código de verificação: 226603