Nota de Empenho: 0530/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005008223/05/2025R$ 428,21
  Total:R$ 428,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202553026/05/20250000001R$ 428,21
   Total:R$ 428,21
Código de verificação: 846269