Nota de Empenho: 0535/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005012323/05/2025R$ 239,00
  Total:R$ 239,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202553528/05/20250000001R$ 239,00
   Total:R$ 239,00
Código de verificação: 399779