Nota de Empenho: 0865/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025194446017/06/2025R$ 2.851,20
  Total:R$ 2.851,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202586518/06/20250000001R$ 2.851,20
   Total:R$ 2.851,20
Código de verificação: 536367