Nota de Empenho: 0899/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025194472825/06/2025R$ 193,52
  Total:R$ 193,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202589926/06/20250000001R$ 193,52
   Total:R$ 193,52
Código de verificação: 548826