Nota de Empenho: 1322/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PCG9305, VINCULADO A TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 7.363,00
Total:
R$ 7.363,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1322
30/06/2025
0000001
R$ 7.363,00
Total:
R$ 7.363,00
Código de verificação:
467831