Nota de Empenho: 0138/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000118/09/2025R$ 134,74
  Total:R$ 134,74
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513818/09/20250000314R$ 128,00
   Total:R$ 128,00
Código de verificação: 482600