Nota de Empenho: 0069/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONTROLADOS LOTE 03, PROCESSO LICITATORIO N? 024 2023, PREGAO ELETRONICO SRP N? 012 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 2.625,75
Total:
R$ 2.625,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
69
15/02/2024
0000001
R$ 2.594,24
Total:
R$ 2.594,24
Código de verificação:
883250