Nota de Empenho: 0187/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MANUTEN??O DA COPA DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/01/2024
R$ 1.498,25
Total:
R$ 1.498,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
187
15/05/2024
0000004
R$ 1.498,25
Total:
R$ 1.498,25
Código de verificação:
323183