Nota de Empenho Nº 00498/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA LANCHE DO SERVIDORES NA ACAO DO GOVERNO PRESENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00231 24
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 41,40
Total:
R$ 41,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
498
03/09/2024
0000001
R$ 41,40
Total:
R$ 41,40
Código de verificação:
694864