Nota de Empenho Nº 01056/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARTIA DE EDUCACAO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00322 24.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/08/2024
R$ 298,15
Total:
R$ 298,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1056
03/09/2024
0000001
R$ 298,15
Total:
R$ 298,15
Código de verificação:
452203