Nota de Empenho Nº 01117/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO GERAL COM LIMPEZA EM RADIADOR DE AGUA DO ONIBUS 1318 COM LEVANTAMENTO DAS VENEZIANAS E PINTURA EM GERAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00375 24.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/08/2024
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1117
02/09/2024
0000001
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
Código de verificação:
522970