Nota de Empenho Nº 01793/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PISO SALARIAL ENFERMAGEM FOLHA SALA VACINA MUNICIPAL INSS COMPETENCIA AGOSTO 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/08/2024
R$ 340,30
Total:
R$ 340,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1793
02/09/2024
0000001
R$ 309,68
Total:
R$ 309,68
Código de verificação:
346650