Nota de Empenho Nº 01284/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/08/2024
R$ 4.000,00
2024
0000002
09/08/2024
R$ 208,00
Total:
R$ 4.208,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1284
13/09/2024
0000001
R$ 208,00
Total:
R$ 208,00
Código de verificação:
188775