Nota de Empenho Nº 01162/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA DE V?DEO COM DRONE, DURANTE AS FESTIVIDADES C?VICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
11/09/2024
R$ 2.570,00
Total:
R$ 2.570,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1162
11/09/2024
0000002
R$ 411,20
2024
1162
11/09/2024
0000003
R$ 2.158,80
Total:
R$ 2.570,00
Código de verificação:
529852