Nota de Empenho Nº 00937/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000121/05/2025R$ 2.659,20
2025000000204/06/2025R$ 2.290,31
2025000000326/06/2025R$ 1.159,60
  Total:R$ 6.109,11
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202593722/05/20250000001R$ 2.659,20
202593705/06/20250000002R$ 2.290,31
202593730/06/20250000003R$ 1.159,60
202593706/08/20250000005R$ 2.358,29
   Total:R$ 8.467,40
Código de verificação: 809716