Nota de Empenho Nº 00007/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025120951208/01/2025R$ 2.015,53
2025126551903/02/2025R$ 1.057,21
2025126556207/02/2025R$ 2.471,12
2025137207126/02/2025R$ 1.100,99
2025139972812/03/2025R$ 2.340,31
2025142892502/04/2025R$ 1.099,19
2025142906508/04/2025R$ 2.104,93
2025143045328/04/2025R$ 1.147,44
2025143107808/05/2025R$ 2.301,07
2025143461506/06/2025R$ 1.143,51
2025143481206/06/2025R$ 1.772,30
  Total:R$ 18.553,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025714/01/20250000001R$ 2.015,53
2025703/02/20251265523R$ 13,26
2025717/02/20250000002R$ 1.043,95
2025718/02/20250000003R$ 2.471,12
2025726/02/20251372074R$ 12,92
2025713/03/20250000004R$ 1.088,07
2025719/03/20250000005R$ 2.340,31
2025702/04/20251428926R$ 12,85
2025709/04/20250000006R$ 1.086,34
2025716/04/20250000007R$ 2.104,93
2025728/04/20251430456R$ 13,45
2025714/05/20250000008R$ 2.301,07
2025721/05/20250000009R$ 1.133,99
2025706/06/20251434616R$ 13,34
2025710/06/20250000010R$ 1.130,17
2025720/06/20250000011R$ 1.772,30
   Total:R$ 18.553,60
Código de verificação: 725697