Nota de Empenho Nº 00365/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025051193708/04/2025R$ 3.500,00
  Total:R$ 3.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202536508/04/20250511938R$ 42,00
202536511/04/20250000001R$ 2.458,00
202536524/04/20250000002R$ 1.000,00
   Total:R$ 3.500,00
Código de verificação: 644917